Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14266 |
Data de lançamento: |
13/10/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 600 PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA RUA COQUEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
4.422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2016 |
AQUISIÇÃO DE 600 PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA RUA COQUEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
4.422,00 |
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14/10/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:012.651.901 |
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4.422,00 |
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27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14266/2016
S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 |
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4.422,00 |
TOTAL |
4.422,00 |
4.422,00 |
4.422,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.