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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14381 Data de lançamento: 18/10/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DEE FOLDERS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DEE FOLDERS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 039 ORDEM EM ANEXO 790,00
18/10/2016 LIQUIDAÇÃO NT 039 790,00
26/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14381/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00