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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 14524 Data de lançamento: 24/10/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: FEIRA DO LIVRO/2016
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES,ILUMINAÇÃO,COLOCAÇÃO DE DATA-SHOW PRESTADOS DURANTE Á XXXIX FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 199 DECRETO MUNICIPAL 116/2016 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2016 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES,ILUMINAÇÃO,COLOCAÇÃO DE DATA-SHOW PRESTADOS DURANTE Á XXXIX FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 199 DECRETO MUNICIPAL 116/2016 4.800,00
24/10/2016 LIQUIDAÇÃO NT 199 4.800,00
17/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14524/2016 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00