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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14574 Data de lançamento: 24/10/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2016 DO TELEFONE 3744-6943 DO CRAS CFRE FATURA EM ANEXO 125,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2016 DO TELEFONE 3744-6943 DO CRAS CFRE FATURA EM ANEXO 125,06
24/10/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1610000523610 125,06
27/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14574/2016 - REF. OUTUBRO/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 125,05
30/12/2016 empenhado a maior -0,01
30/12/2016 EMPENHADO A MAIOR -0,01
TOTAL 125,05 125,05 125,05
SALDO A PAGAR 0,00