| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN |
| Número do empenho: | 15107 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 04.11.2016 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 04.11.2016 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 35,00 | ||
| 01/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PLANALTO-RS-NO DIA 04.11.2016 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 35,00 | ||
| 08/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15107/2016 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||