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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1542 Data de lançamento: 02/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E,TELÃO QUANDO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 162 ORDEM EM ANEXO 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E,TELÃO QUANDO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 162 ORDEM EM ANEXO 800,00
02/02/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E,TELÃO QUANDO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA EXPOFRED/2016 CFE NOTA FISCAL 162 DECRETO MUNICIPAL 010/2016 800,00
16/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2016 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00