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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15741 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE APÓLICE EM ANEXO 775,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 DESPESA DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE APÓLICE EM ANEXO 775,71
21/11/2016 DESPESA DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE APÓLICE EM ANEXO 775,71
28/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15741/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 775,71
TOTAL 775,71 775,71 775,71
SALDO A PAGAR 0,00