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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1578 Data de lançamento: 03/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3642 ORDEM EM ANEXO 264,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3642 ORDEM EM ANEXO 264,97
03/02/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 3642 ORDEM EM ANEXO 264,97
01/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2016 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 264,97
TOTAL 264,97 264,97 264,97
SALDO A PAGAR 0,00