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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15899 Data de lançamento: 25/11/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IRAÍ NO DIA 26.11.2016 LEVAR INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG CFE COMPROVANTES EM ANEXO 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IRAÍ NO DIA 26.11.2016 LEVAR INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG CFE COMPROVANTES EM ANEXO 38,00
25/11/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IRAÍ NO DIA 26.11.2016 LEVAR INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG CFE COMPROVANTES EM ANEXO 38,00
29/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15899/2016 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00