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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16678 Data de lançamento: 12/12/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS SOBRE ALGUMAS COISAS SÃO IMPORTANTES PARA AS MULHERES CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM EM ANEXO 952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS SOBRE ALGUMAS COISAS SÃO IMPORTANTES PARA AS MULHERES CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM EM ANEXO 952,00
12/12/2016 LIQUIDAÇÃO NT 062 952,00
14/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16678/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 952,00
TOTAL 952,00 952,00 952,00
SALDO A PAGAR 0,00