| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 16687 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 013.426.188 EM ANEXO | 213,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 013.426.188 EM ANEXO | 213,75 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 013.426.188 | 213,75 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16687/2016 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 | 213,75 | ||
| TOTAL | 213,75 | 213,75 | 213,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||