| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16791 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE NOTA FISCAL 1349 ORDEM EM ANEXO | 4.391,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE NOTA FISCAL 1349 ORDEM EM ANEXO | 4.391,20 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1349 | 4.391,20 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16791/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -4.391,20 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16791/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -4.391,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||