| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17011 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LAJEADO DO MICO NA LINHA SÃO FRANCISCO CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM EM ANEXO | 2.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LAJEADO DO MICO NA LINHA SÃO FRANCISCO CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM EM ANEXO | 2.210,00 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 573 | 2.210,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17011/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -2.210,00 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17011/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -2.210,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||