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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17011 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LAJEADO DO MICO NA LINHA SÃO FRANCISCO CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM EM ANEXO 2.210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LAJEADO DO MICO NA LINHA SÃO FRANCISCO CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM EM ANEXO 2.210,00
14/12/2016 LIQUIDAÇÃO NT 573 2.210,00
12/12/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17011/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. -2.210,00
12/12/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17011/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. -2.210,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00