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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17078 Data de lançamento: 16/12/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 400 ORDEM EM ANEXO 34,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 400 ORDEM EM ANEXO 34,60
16/12/2016 LIQUIDAÇÃO NT 400 34,60
09/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17078/2016 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 34,60
TOTAL 34,60 34,60 34,60
SALDO A PAGAR 0,00