| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 17202 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/60R15 E,04 VÁLVULAS DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 58221 ORDEM EM ANEXO | 1.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/60R15 E,04 VÁLVULAS DESTINADOS PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 58221 ORDEM EM ANEXO | 1.464,00 | ||
| 21/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 58221 | 1.464,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17202/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 1.464,00 | ||
| TOTAL | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||