| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE PARCELA 9/240 MES 02/2016 | 6.153,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE PARCELA 9/240 MES 02/2016 | 6.153,12 | ||
| 12/02/2016 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE PARCELA 9/240 MES 02/2016 | 6.153,12 | ||
| 12/02/2016 | JA EMPENHADO | -6.153,12 | ||
| 12/02/2016 | JA EMPENHADO | -6.153,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||