| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 17410 | Data de lançamento: | 23/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 22.12.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 22.12.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 324,00 | ||
| 23/12/2016 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 22.12.2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 324,00 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17410/2016 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||