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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17423 Data de lançamento: 23/12/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 23.12.2016 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ACOLHIDAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 23.12.2016 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ACOLHIDAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 75,00
23/12/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 23.12.2016 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ACOLHIDAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 75,00
26/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17423/2016 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00