| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 17425 | Data de lançamento: | 23/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA | 1.179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA | 1.179,90 | ||
| 23/12/2016 | LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO PRESTES | 1.179,90 | ||
| 23/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17425/2016 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA - 89427 | 1.179,90 | ||
| TOTAL | 1.179,90 | 1.179,90 | 1.179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||