| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERONICE PEREIRA PIRES |
| Número do empenho: | 17545 | Data de lançamento: | 26/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS Á PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 225,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS Á PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 225,30 | ||
| 26/12/2016 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS Á PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 225,30 | ||
| 28/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17545/2016 VERONICE PEREIRA PIRES - 96120 | 225,30 | ||
| TOTAL | 225,30 | 225,30 | 225,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||