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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIA PALOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 17733 Data de lançamento: 28/12/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE CFE COMPORVANTES EM ANEXO 424,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2016 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE CFE COMPORVANTES EM ANEXO 424,20
28/12/2016 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS A PORTO ALEGRE CFE COMPORVANTES EM ANEXO 424,20
29/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17733/2016 JULIA PALOSKI - 94288 424,20
TOTAL 424,20 424,20 424,20
SALDO A PAGAR 0,00