| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17750 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE 1/3 FERIAS JAN DE 2017 | 70.490,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE 1/3 FERIAS JAN DE 2017 | 70.490,39 | ||
| 28/12/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA - REF. ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 70.490,39 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17750/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 70.490,39 | ||
| TOTAL | 70.490,39 | 70.490,39 | 70.490,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||