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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FERNANDO KOVALSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 12/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2016 REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,75
12/02/2016 REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,75
16/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2016 FERNANDO KOVALSKI - 96506 90,75
TOTAL 90,75 90,75 90,75
SALDO A PAGAR 0,00