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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1843 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 09/2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 09/2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 161,00
15/02/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 09/2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 161,00
18/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2016 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 161,00
TOTAL 161,00 161,00 161,00
SALDO A PAGAR 0,00