| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS - ME |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 020.669 ORDEM EM ANEXO | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 020.669 ORDEM EM ANEXO | 316,00 | ||
| 18/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 020.669 ORDEM EM ANEXO | 316,00 | ||
| 16/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2016 GILMAR DA ROSA - VELAS - ME - 56308 | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||