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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SALETE BREGINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2002 Data de lançamento: 22/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS DE MÁQUINAS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 010.446.704-010.446.815-ORDENS EM ANEXO 502,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS DE MÁQUINAS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 010.446.704-010.446.815-ORDENS EM ANEXO 502,00
22/02/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS DE MÁQUINAS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTAS 010.446.704-010.446.815-ORDENS EM ANEXO 502,00
04/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2016 SALETE BREGINSKI - 84759 502,00
TOTAL 502,00 502,00 502,00
SALDO A PAGAR 0,00