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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Data de lançamento: 23/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á BRAGA,PASSO FUNDO E,TRÊS PASSOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á BRAGA,PASSO FUNDO E,TRÊS PASSOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,00
23/02/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á BRAGA,PASSO FUNDO E,TRÊS PASSOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 90,00
29/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2016 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00