| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO AGRALE 13000 PLACAS IQY-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 04/2016 | 14.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO AGRALE 13000 PLACAS IQY-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 04/2016 | 14.576,00 | ||
| 26/02/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 14.576,00 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2016 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - 2753 | 14.576,00 | ||
| TOTAL | 14.576,00 | 14.576,00 | 14.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||