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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 010.499.557 ORDEM EM ANEXO 166,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 010.499.557 ORDEM EM ANEXO 166,25
25/02/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 010.499.557 ORDEM EM ANEXO 166,25
01/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2016 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 166,25
TOTAL 166,25 166,25 166,25
SALDO A PAGAR 0,00