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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 6.907,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 6.907,07
29/02/2016 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2016 6.907,07
29/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 6.907,07
TOTAL 6.907,07 6.907,07 6.907,07
SALDO A PAGAR 0,00