| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 | 21.205,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO - FEVEREIRO 2016 | 21.205,89 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2016 | 21.205,89 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 21.205,89 | ||
| TOTAL | 21.205,89 | 21.205,89 | 21.205,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||