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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2833 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE NOTA FISCAL 010.562.621 ORDEM EM ANEXO 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE NOTA FISCAL 010.562.621 ORDEM EM ANEXO 1.100,00
01/03/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE NOTA FISCAL 010.562.621 ORDEM EM ANEXO 1.100,00
08/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2016 JOAO CARLOS FORTE - 2065 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00