| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3341 ORDEM EM ANEXO | 186,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3341 ORDEM EM ANEXO | 186,74 | ||
| 14/03/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 3341 ORDEM EM ANEXO | 186,74 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2016 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 186,74 | ||
| TOTAL | 186,74 | 186,74 | 186,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||