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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3445 Data de lançamento: 15/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 1717 ORDEM EM ANEXO 35,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 1717 ORDEM EM ANEXO 35,80
15/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 1717 ORDEM EM ANEXO 35,80
24/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 35,80
TOTAL 35,80 35,80 35,80
SALDO A PAGAR 0,00