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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3454 Data de lançamento: 16/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA SANTOS ANJOS INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTAS FISCAIS 010.708.302-010.708.419-ORDENS EM ANEXO 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA SANTOS ANJOS INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTAS FISCAIS 010.708.302-010.708.419-ORDENS EM ANEXO 2.650,00
16/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA SANTOS ANJOS INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTAS FISCAIS 010.708.302-010.708.419-ORDENS EM ANEXO 2.650,00
30/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2016 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME - 89851 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00