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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 18/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2543 ORDEM EM ANEXO 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2543 ORDEM EM ANEXO 860,00
18/03/2016 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2543 ORDEM EM ANEXO 860,00
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2016 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 826,98
04/04/2016 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3527/2016 33,02
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 04/04/2016 33,02 Lançada
TOTAL   33,02