Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
PNATE - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 CFE CONTRATO 155/2015 |
0,00 |
42,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2016 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 CFE CONTRATO 155/2015 |
42,62 |
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18/03/2016 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016 CFE CONTRATO 155/2015 |
|
42,62 |
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01/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2016
NEUDI LO - ME - 7 |
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41,34 |
01/04/2016 |
Cfe. ISS - PNATE - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 3587/2016 |
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1,28 |
TOTAL |
42,62 |
42,62 |
42,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - PNATE - FEDERAL |
01/04/2016 |
1,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,28 |
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