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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Data de lançamento: 24/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.02 Á 10.03.2016 DO TELEFONE 3744-7101 DA JUNTA MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 148,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.02 Á 10.03.2016 DO TELEFONE 3744-7101 DA JUNTA MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 148,48
24/03/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1603000623006 148,48
28/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 148,48
TOTAL 148,48 148,48 148,48
SALDO A PAGAR 0,00