| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4487 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO 2852 EM ANEXO | 1.331,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4487 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO 2852 EM ANEXO | 1.331,25 | ||
| 27/04/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - | 1.331,25 | ||
| 28/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2016 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 1.331,25 | ||
| TOTAL | 1.331,25 | 1.331,25 | 1.331,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||