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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 29/03/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÃO NA LINHA DAL CANTON CFE NOTA FISCAL 010.822.034 ORDEM EM ANEXO 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÃO NA LINHA DAL CANTON CFE NOTA FISCAL 010.822.034 ORDEM EM ANEXO 400,00
29/03/2016 LIQUIDAÇÃO NT 010822034 400,00
01/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2016 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME - 89851 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00