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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 05/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: EMULSAO ASFALTICA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO 11 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 052/2015 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C. 26.523,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2016 TERMO ADITIVO 11 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 052/2015 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C. 26.523,00
12/01/2016 JOSE ANTONIO PRESTES- CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL NF:001886841 22.704,78
18/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609 22.704,78
08/07/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 002.003.804. 3.818,22
11/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609 3.818,22
TOTAL 26.523,00 26.523,00 26.523,00
SALDO A PAGAR 0,00