| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRINDADE DO SUL NO DIA 16.02.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRINDADE DO SUL NO DIA 16.02.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 31/03/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRINDADE DO SUL NO DIA 16.02.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 04/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2016 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||