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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4532 Data de lançamento: 01/04/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUIIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS ATP-0005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 010.855.605 ORDEM EM ANEXO 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2016 AQUIIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS ATP-0005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 010.855.605 ORDEM EM ANEXO 670,00
01/04/2016 LIQUIDAÇÃO NT 010855605 670,00
14/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2016 JOAO CARLOS FORTE - ME - 2065 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00