| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIO DAVID MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE NOTA FISCAL 1808 ORDEM EM ANEXO | 116,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE NOTA FISCAL 1808 ORDEM EM ANEXO | 116,65 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000001808 | 116,65 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2016 MARCIO DAVID MAZZONETTO - 4083 | 116,65 | ||
| TOTAL | 116,65 | 116,65 | 116,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||