| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 4554 ORDEM EM ANEXO | 247,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 4554 ORDEM EM ANEXO | 247,89 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000004554 | 247,89 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 247,89 | ||
| TOTAL | 247,89 | 247,89 | 247,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||