| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000L DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 4552 ORDEM EM ANEXO | 524,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000L DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 4552 ORDEM EM ANEXO | 524,93 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDSÇÃO NT 00000004552 | 524,93 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 502,75 | ||
| 15/04/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 4909/2016 | 22,18 | ||
| TOTAL | 524,93 | 524,93 | 524,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 15/04/2016 | 22,18 | Lançada | |
| TOTAL | 22,18 |