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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NEUDI ROCO FRAPORTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 13/04/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3294 DE 14.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3294 DE 14.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 44,00
13/04/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3294 DE 14.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 44,00
15/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2016 NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00