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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 13/04/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3464 DE 16.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3464 DE 16.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 115,00
13/04/2016 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3464 DE 16.03.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 115,00
15/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2016 VALDEMIR DE AVILA - 84175 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00