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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5267 Data de lançamento: 14/04/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.03 Á 01.04.2016 DO TELEFONE 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO 144,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.03 Á 01.04.2016 DO TELEFONE 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO 144,64
14/04/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1604000444274 144,64
18/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 144,64
TOTAL 144,64 144,64 144,64
SALDO A PAGAR 0,00