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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALEXANDRO VENDRAME DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5470 Data de lançamento: 15/04/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA CONSULTA MÉDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 89,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2016 REEMBOLSO DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA CONSULTA MÉDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 89,45
15/04/2016 LIQUIDAÇÃO 00087755 89,45
20/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2016 ALEXANDRO VENDRAME DALLA NORA - 53778 89,45
TOTAL 89,45 89,45 89,45
SALDO A PAGAR 0,00